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【例2-2】甲小機電制造企業為增值稅一般納稅人,2021年4月發生經濟業務如下。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明金額100萬元、稅額13萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明金額2萬元稅額0.18萬元。2)接受其他企業投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明金額5萬元、稅額0.65萬元。

2022-03-17 11:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 11:22

你這是要計算什么呢

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你這是要計算什么呢
2022-03-17
您好,您是需要計算進項稅?
2022-12-07
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-11-25
您好 銷項稅額300*0.13+9.04/1.13*0.13=40.04 進項稅額13+0.18+6.5+0.65=20.33 進項稅額轉出10*0.13=1.3 需要繳納增值稅40.04-(20.33-1.3)=21.01
2022-03-17
你好 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=200萬*13%%2B1.13萬/1.13*13%%2B7.91萬/1.13*13%—6.5萬—13萬—0.78萬
2022-04-12
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