同學,你好 可以沖減今年的管理費用
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應付職工薪酬 計提個人:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 付工資時:借應付職工工資 貸銀行存款,現在我們要把這個費用歸集到研發項目里,分錄怎么做?
單獨造表發放的通訊費現金補貼每位員工200.今年一年我做成了: 借:管理費用-通訊費. 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 現在12月了,我需要調賬嗎?
老師你好,調整20年養老保險單位部分,單位管理費用要沖回1000,這1000要從個人收回來。我該怎么調整。之前記賬是借管理費用2000貸應付職工薪酬2000,借應付職工薪酬2000,貸銀行存款。
請問老師,單位補充醫療保險計提后,統一交給集團管理,如果有員工報銷醫療費用年底統計完畢后,次年集團把錢打給我方單位,再給職工。計提的時候借 管理費用 貸 應付職工福利 上交集團 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 。請問老師收到集團給員工報銷的怎么做賬
老師,我單位職工去年借調到集團,工資由我單位發放,計提借管理費用貸應付職工薪酬等,發放借應付職工薪酬等貸銀行存款,今年集團又要把借調人員工資撥付給我們,那我們今年怎么入賬,能直接沖減今年的管理費用嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎