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我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應付職工薪酬 計提個人:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 付工資時:借應付職工工資 貸銀行存款,現在我們要把這個費用歸集到研發項目里,分錄怎么做?

2020-11-05 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-05 16:20

您好 借:研發支出 借方藍字 借:管理費用 -工資 借方紅字

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快賬用戶6822 追問 2020-11-05 16:22

藍字是正數,紅字是負數對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:46

藍字是正數,紅字是負數 是的

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相關問題討論
您好 借:研發支出 借方藍字 借:管理費用 -工資 借方紅字
2020-11-05
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應付職工薪酬-工資 發放的時候 借: 應付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應付款-老板
2021-01-27
您好 那您發放的時候可以這樣寫分錄 借:應付職工薪酬 40000 貸:其他應付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
同學你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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