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老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發現問題,今年開了票,收入跟系統里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調呢

2023-03-17 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 09:18

你好,去修改之前的增值稅申報表。

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快賬用戶8512 追問 2023-03-17 09:24

直接修改去年的那個季度的報表嗎?只用修改增值稅報表嗎?還有個問題,就是做賬的時候沒有注意,去年把管理費用做到財務費用去了,今年收到這筆管理費用的票,最近查賬才查出來,這樣怎么調啊?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:25

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:26

借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配未分配利潤,調整去年的做這個。

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快賬用戶8512 追問 2023-03-17 09:27

我是小規模的納稅人,不用涉及到以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:32

你好,企業會計準則有這個科目,小企業會計準則轉擇用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8512 追問 2023-03-17 09:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-17 09:35

不用客氣,工作愉快。

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你好,去修改之前的增值稅申報表。
2023-03-17
你好,用了以前年度損益是會產生這個問題。金額不大你可以直接當期沖減
2022-02-15
你好,你這個應該是開票系統有發票沒有上傳成功,正常情況下稅務系統數字和開票數字一致,建議你在開票系統修復發票,在打開申報表看下。
2022-07-14
你好,紅沖,去年12月份的賬務處理怎么做的?
2023-11-24
不好意思,我剛才給你回復了,你想重新提問的話,你再重新提問一個吧 我們接了問題之后不好退回
2023-12-15
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