同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個(gè)月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)額不相等,是我哪里做錯(cuò)了嗎?這樣報(bào)表的邏輯關(guān)系不對(duì),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
去年12月暫估的未來票裝修費(fèi),今年1月實(shí)際來票裝修費(fèi)大于去年暫估數(shù)字,今年把暫估的紅字沖銷,把去年12月少攤銷的再補(bǔ)攤銷,借以前年度損益調(diào)整,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益調(diào)整。這樣可以嗎
老師您好,我們公司分揀場(chǎng)地請(qǐng)了幾個(gè)人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)方開什么發(fā)票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因?yàn)闃I(yè)務(wù)糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會(huì)計(jì)和稅務(wù)怎么處理,比較合適?
老師,法人有個(gè)體,自己可以用個(gè)體給公司開發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發(fā)票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導(dǎo)一下!
外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單,征稅是9%退稅是9%工廠發(fā)票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開,這樣可以嗎?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)必須計(jì)提折舊嗎,過兩三個(gè)月后轉(zhuǎn)育費(fèi)了