你好 ; 按你實(shí)際開(kāi)票的金額來(lái)報(bào)稅? ;除非你所屬期內(nèi)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票 ;才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
老師,我請(qǐng)問(wèn)下我的勞務(wù)派遣公司3月份開(kāi)1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票,然后我們申報(bào)3月份的個(gè)人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)在有員工舉報(bào)不在公司任職申報(bào)了所得稅,稅局現(xiàn)在說(shuō)我們虛例成本,請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)員工所得稅才是對(duì)的?
老師,我申報(bào)增值稅出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,不知如何處理。我這個(gè)月有負(fù)數(shù)發(fā)票,紅字信息表是去年7月就開(kāi)了
老師請(qǐng)問(wèn)22年12月我們開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,但是沒(méi)有下載上傳開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開(kāi)票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái),我們公司報(bào)稅是不是有什么問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么解決
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我們的耗材,按成本價(jià)收取的費(fèi)用,這個(gè)該怎么記賬呢?
公司采購(gòu)飲水機(jī)費(fèi)用8010元,贈(zèng)送客戶,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,購(gòu)進(jìn)是借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,那贈(zèng)送的時(shí)候應(yīng)該做收入嗎,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本不
老師,我登錄公司賬套顯示是2023年第一期,因?yàn)楹竺媸谴~公司做的,現(xiàn)在接回來(lái)自己做的話,我是不是得重新建一個(gè)賬套做賬啊
買車的固定資產(chǎn)最快多久折舊完
老師好,民宿行業(yè)購(gòu)買煙款,起因是因?yàn)樵u(píng)星招待評(píng)星員,后面沒(méi)用,老板拿去了,這個(gè)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我們從臺(tái)灣進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備需要交哪些稅種,假設(shè)關(guān)稅:0,成本未稅人民幣117600,稅費(fèi)怎么計(jì)算
老師您好,有員工是3月25日入職的,當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提和發(fā)放工作,四月份做了3月和4月兩個(gè)月(分開(kāi))的工資表,并且四月份工作不發(fā)放做為押金扣了,這種情況怎么做賬務(wù)處理
復(fù)審納稅信用都要什么資料
老師,個(gè)人扣的個(gè)稅都是公司給交的沒(méi)有扣個(gè)人的錢,這個(gè)錢能扣除嗎?還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢?
是按實(shí)際申報(bào)的,當(dāng)時(shí)以為是稅控盤有問(wèn)題沒(méi)有上傳成功負(fù)數(shù)發(fā)票,所以申報(bào)22年12月所得稅的時(shí)候減去了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額,對(duì)我們公司是不是有影響?
你好1;? ? ? ? ? ?你是報(bào)好久的稅費(fèi);? 你發(fā)票是 紅沖的金額是好久開(kāi)的; 你 本期? 所屬期內(nèi)開(kāi)的正數(shù)發(fā)票金額多少; 這樣好準(zhǔn)確判斷;? ?
我們公司是23年1月都已經(jīng)把22年12月的稅申報(bào)了,然后是22年12月應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票,但是12月的時(shí)候只開(kāi)出來(lái)了紅字發(fā)票信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票是23年2月才開(kāi)出來(lái)金額47.7萬(wàn),我們申報(bào)22年12月增值稅是按200萬(wàn)申報(bào),企業(yè)所得稅是按152.3萬(wàn)申報(bào)
你好;? ? ?那就不能減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額哈? ?
老師我知道申報(bào)12月稅的時(shí)候不能減去負(fù)數(shù),我想問(wèn)一下增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候增值稅按200萬(wàn)申報(bào),企業(yè)所得稅是不是也應(yīng)該按200萬(wàn)一成本后申報(bào),如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報(bào)稅務(wù)局是不是申報(bào)不起,會(huì)提示有誤
你好;? ? ? ? ?是的;要一致數(shù)據(jù)的? ;? 不然你? ? 會(huì)對(duì)比有數(shù)據(jù)差異的??