同學你好 開通負數申報就可以了
老師,我申報增值稅出現了這個問題,不知如何處理。我這個月有負數發票,紅字信息表是去年7月就開了
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師,請問,有個業務在2月份做了紅字信息表填寫并提交了,也發給對方財務了,但對方沒有對我方開出紅字信息發票,也就是沒有處理,我們這邊跨月了如何處理?
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉出數據不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數專票,這塊進賬稅額如何處理呢
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
怎么開通了?
去稅局開通就可以了