沖減進貨成本就是了
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應該先沖以前年度成本用以前年度損益調整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發票,已經抵扣,現在發現貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數發票,我拿來做賬嗎?
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發票暫估入庫并且結轉成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發票 并且跟對方已經確認他不給我開發票了 現在這個賬務該怎么處理呢 我
老師,去年外購了3萬多成品,直接銷售并開了銷售發票,結轉成本時把按我們自產產品結轉了,現在收到這張外購成品的進行票了,我是調整以前年度損益呢,還是在當月做到主營業務成本里?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
直接借成本負三萬就行?
是的,進項做轉出就是
進項轉出用什么科目,是用“應交稅費-進項稅額”-3嗎
能寫個完整的分錄嗎?
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
以前年度結轉過成本的,那現在是紅沖成本還是用“以前年度調整損益?”
嗯嗯,還是用“以前年度調整損益
你那分錄借正,貸又負又正的,都不合理的,保存不了
這個是技術問題,調整一下就是
那也不平啊
直接調整利潤分配-未分配利潤