你好做成本核算,用以前年度損益科目
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應該先沖以前年度成本用以前年度損益調整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現在計入以前年度損益調整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉讓的發票。(當時科技局的任務,相當于技術轉讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應收賬款貸:主營業務收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結轉到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業務成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產損益,未結轉到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產了;今年發現有幾筆收入做重復了,同時庫存商品結轉多了,需要沖回,跨年了,(因為發票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據現有庫存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調整
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ,就把這張發票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務處理為 收到紅沖發票 借以前年度損益,貸 應付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬。現在我們報國稅的財務報表,他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導致最后的凈利潤不對我的問題一:我們做的賬務處理對不對?問題二:軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業所得稅了嗎?本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬,如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
老師,社保的繳費是以本人的工資為標準,還是以當地的平均工資為標準?
老師你好,我們是內賬,請問股東(1)用私卡收到的貨款,(2)支出收到的貨款,(3)用于公賬入投資款,請問老師如編制內部現金流量表,這筆私卡收到的貨款,用于公賬作為投資款要填在表上嗎
請問沒有2025年的匯算清繳課程嗎?
老師,我最近入職一個公司生產制造業。他們開廠好幾年了,沒有做個賬,有供應商往來數據,現在老板想從今年開始做賬,去年有對庫存盤點,今年他們公司沒有倉庫管理員,不知道每個月用多少材料,老板主要想看每個月的盈虧,老師,在沒有倉庫管理員的情況下,沒有任何領料單據!我要怎么算公司的材料成本?
對于庫存商品,什么情況下設置存貨輔助核算?什么情況下設置數量輔助核算?二者區別?
324題答案A收到政府補貼為什么不計入遞延收益
請問 廣宣費的問題 如果當年沒抵減完可以以后年度繼續抵減 那么 以后年度 比如第二年抵減還是按照第二年的銷售收入15%底減對嗎 二年沒抵減完 第三年按照第三年的銷售收入15%抵減對嗎
請問一下,今年1月新注冊的公司因為一直沒有營業稅務也沒有開通,這個懸空多久會產生風險,
老師,那收到的3萬多可以這樣做憑證嗎
可以直接這樣處理的這個
好的,那收到的剩余成本發票就直接放在之前做的成本憑證后做附件就可以了,是嗎
是的,你說的非常對的