借應收賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 借以前年度損益調整 貸庫存商品 借未分配利潤 貸以前年度損益調整
編制會計或審計調整分錄: 1、在審計時發現生產產品多記領用材料30萬元,若會計調賬分錄?審計調整分錄? 2、在審計時發現處置廢品損失的殘料變價收入現金2萬元未入賬,建議會計做調整會計分錄。 3、在審計時發現將外購商品買價50萬元用于職工福利活動,會計做了記入管理費用50萬的會計分錄,審計調整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計時發現一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應付賬款,建議會計調整虛賬。 5、在審計時發現在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領用儲存在倉庫中,建議調賬。 6、在審計時發現上年度多結轉主營業務成本3000萬元,審計調整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計時發現一筆為購貨單位墊付的運費已收回現金2萬元沒有及時入賬,建議會計做入賬處理。 8、在審計時發現當年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業外支出,經核實應為責任事故損失,除責任人賠償外記入管理費用,應由責任人賠償1萬元,做調整分錄。9、在審計時發現去年一筆承擔的已結案訴訟費6萬元仍掛在其他應收款賬戶,建議會計做調整分錄,若所得稅率為25%,調整所得稅。 10、在審計時發現被審計單位未做假退料手續600萬元,建議會計做調整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計時發現當年一筆掛賬的庫存商品盤點盈余120萬為盤點現場記錄錯誤所致,建議會計做銷賬處理。 12、在審計時發現上年支出的廣告費400萬元由于廣告公司違約現已經全額退回,會計做了借記銀行存款貸記其他應付款的分錄,審計調整分錄是?如果所得稅率是25%調整所得稅。 13、在審計時發現上年出售的商品售價6000萬元,外加13%銷項稅,貨款已于上年收到,會計做了借記銀行存款,貸記應收賬款的會計分錄,主營業務成本已于上年結轉,現做調整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計時發現上年已全額處置的一項事故損失今年意外收到事故責任人的現金賠償3萬元尚未入賬,建議會計做收賬處理。 15、在審計時發現上個月多計提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計時發現一筆2000萬的其他應收款賬異常,經確認為被審計單位一位股東因個人原因抽走投資,經核實建議會計做調整分錄。17、在審計時發現本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經查實為是向一投資人分配的股利建議會計做調整分錄。18、在審計時發現一筆4萬元的殘料變價收入未入賬,經查實為上年度清理報廢廠房的殘料收入,廠房報廢清理已于上年結轉了營業外支出,建議將現金入賬。 19、在審計時發現生產領用材料成本多記1000萬元,查該批產品尚未完工結轉,建議調整虛賬。 20、在審計時發現上年應納稅所得額多計算了10萬元,經溝通做調賬分錄。
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,已處理賬務,今年發現有幾筆收入做重復了,因為發票和出庫單分開了,分別做了一次,今年應該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產損益,未結轉到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產了;今年發現有幾筆收入做重復了,同時庫存商品結轉多了,需要沖回,跨年了,(因為發票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產損益,未結轉到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產了;今年發現有幾筆收入做重復了,同時庫存商品結轉多了,需要沖回,跨年了,(因為發票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據現有庫存一起處理盤盈盤虧很多
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產損益,未結轉到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產了;今年發現有幾筆收入做重復了,同時庫存商品結轉多了,需要沖回,跨年了,(因為發票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據現有庫存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調整
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
稅金不用體現了
稅金在哪個年度就在哪個年度吧,要是還改稅金,就要和稅局解釋
意思是貸方收入加銷項稅額合并金額科目也不用出現,可以直接用以前年度損益科目代替是吧
可以這樣操作的話最好,那這是依據財務哪條規定?能發一下看看嗎?沒見過這樣用的
是指提現收入金額,不是相加的,只沖減錯誤的收入
增值稅多交的不沖了嗎?怎么重回
那就一起做紅沖 借應收賬款 貸以前年度損益調整? 貸應交稅費-增值稅-銷項稅? 借以前年度損益調整 貸未分配利潤