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老師,去年用了固定資產500萬一次性政策抵的企業所得稅,今年匯算清繳時納稅調增,還是在第四季報就調增。

2023-01-11 13:04
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齊紅老師

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2023-01-11 13:07

同學,你好 匯算清繳的時候

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快賬用戶8031 追問 2023-01-11 13:11

老師,當時做了分錄借:所得稅費用,貸:遞延所得稅負債 現在12月是不是要做相反的分錄,然后把金額÷10,因為當時折舊年限10年

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:27

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶8031 追問 2023-01-11 13:47

所以老師,那是在第四季度就調增是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:48

同學,你好 分錄第四季度做

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快賬用戶8031 追問 2023-01-11 13:49

老師,但是企業所得稅在12月利潤表里就體現出來了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:53

同學,你好 嗯,這個沒問題的 匯算清繳時納稅調增,調的是表,這個不用調賬 你12月份做的分錄,不沖突的

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同學,你好 匯算清繳的時候
2023-01-11
您好,這個是需要填到里面的
2023-01-12
在匯算清繳的時候調整就可以。
2022-01-07
您好,在第四季度的時候就可以填
2021-01-18
您好 今年第一季度報不要調增 明年匯算清繳的時候納稅調增
2022-04-16
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