同學,你好 匯算清繳的時候
老師,我去年第四季度企業所得稅申報時固定資產加速折舊了,今年第一季度報要調增嗎?要的話在哪調增
老師,企業去年用了固定資產500萬以內一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負債,今年納稅調增,需要調整遞延所得稅負債對吧,是要12月末前調整嗎?
老師,2022年用固定資產500萬以內一次性折舊政策,當時做的遞延所得稅負債是1237909.3,今年納稅調增就要是123090.93對嗎
老師,去年用了固定資產500萬一次性政策抵的企業所得稅,今年匯算清繳時納稅調增,還是在第四季報就調增。
老師,上年用了固定資產500萬一次性折舊政策,今年納稅調增,第四季度做了分錄 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 ,老師那第四季度企業所得稅主表里這個所得稅費用要填進去嗎
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
老師,當時做了分錄借:所得稅費用,貸:遞延所得稅負債 現在12月是不是要做相反的分錄,然后把金額÷10,因為當時折舊年限10年
同學,你好 嗯嗯,可以的
所以老師,那是在第四季度就調增是嗎
同學,你好 分錄第四季度做
老師,但是企業所得稅在12月利潤表里就體現出來了
同學,你好 嗯,這個沒問題的 匯算清繳時納稅調增,調的是表,這個不用調賬 你12月份做的分錄,不沖突的