是的,也不用管這幾個發票
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
我的增值稅發票認證平臺稅款所屬期顯示的是2021年1月份,顯示20年12月份已申報,但是我確實還沒報稅呢?現在要認證勾選抵扣12月的發票,現在報不了,這個怎么辦呢?
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
登錄增值稅勾選系統,顯示納稅人信息不存在,這是為什么?上個月因為勾選平臺升級,我是在電子稅務局認證發票的,這個月勾選平臺就顯示納稅人信息不存在了
老師,我今天打開增值稅勾選平臺,提示有兩張沖紅發票,然后我查了一下,這兩張發票是別人公司開給我公司的,我公司也沒有入賬,我是不是就不用管這兩張沖紅發票
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?