可以的,可以這么做的
2020年8月份對方開了一張進項票給我們,9月份的時候紅沖了這張進項票,現(xiàn)在這個月我在勾選平臺還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票,我可以直接勾選認證嗎
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進項轉(zhuǎn)出了吧,進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個月報增值稅去填的吧
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師好!公司給客戶7月份開發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開錯了,準備紅沖還沒紅沖,客戶勾選發(fā)票時又勾選認證了,要求我們把發(fā)票寄過去,再開紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益,賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業(yè)所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務(wù)軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設(shè)不欠任何債務(wù),賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?