你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,必須購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方才能開(kāi)紅字發(fā)票,不能直接紅沖。
老師好,11月份開(kāi)給購(gòu)貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購(gòu)方開(kāi)具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開(kāi)具紅沖發(fā)票后又開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過(guò)的發(fā)票是不是不用寄回了?
老師,我要2021年1月的開(kāi)出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷(xiāo)售方,開(kāi)出一張發(fā)票給客戶(hù),客戶(hù)那邊沒(méi)有勾選,但是抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不寄給我),是要銷(xiāo)售方申請(qǐng)開(kāi)紅字信息表和開(kāi)一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開(kāi)一張紅字發(fā)票就可以?
去年10月給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問(wèn)是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開(kāi)紅字信息表,沖紅后再重新開(kāi),把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說(shuō)開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過(guò)去?
老師,上個(gè)月有公司給我們開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月月初又開(kāi)了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)稅,就直接可以不勾選那張專(zhuān)票是吧?
老師好!公司給客戶(hù)7月份開(kāi)發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,準(zhǔn)備紅沖還沒(méi)紅沖,客戶(hù)勾選發(fā)票時(shí)又勾選認(rèn)證了,要求我們把發(fā)票寄過(guò)去,再開(kāi)紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫(xiě)的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變?cè)斐伞傲阋际霸隆保鄳?yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變?cè)臁J遣皇牵?/p>
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢(xún)價(jià),用的是某個(gè)員工的車(chē)子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車(chē)子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢(xún)價(jià),用的是某個(gè)員工的車(chē)子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車(chē)子
老師?請(qǐng)問(wèn)4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?