您好,通過其他應收款核算
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務,項目是跟總公司做在一個賬套里面,沒有單獨核算。現在我們領導,讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目,發票是開工前,甲方就讓提前將發票金額全部開給他們。后期按照進度撥付工程款。我現在只能根據流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出,但是,我對營業稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
請問老師,我們以總公司中標的項目,現在進款要求打到分公司,進度款一部分進分公司一部分是農民工進總公司的農民工專戶,分公司是獨立核算的,農民工工資這部分屬于總公司還是屬于分公司的成本呢?可以做為分公司稅前扣除嗎
老師好:我們有一個跨區項目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進項稅額,由于工程要求需要開立項目專戶,開立了項目分公司,項目帳套后期是獨立核算的,之前的工程成本按進度巳經在總、分公司分別結轉,請問老師:現在分公司回款,總公司通過什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。
老師好:我們有一個跨區項目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進項稅額,由于工程要求需要開立項目專戶,開立了項目分公司,項目帳套后期是獨立核算的,之前的工程成本按進度巳經在總、分公司分別結轉,請問老師:現在分公司回款。總公司通過什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。我問的是對方科目,一方用其他應收款,過渡科目是什么,怎么沖平
老師:我們是建筑施工企業,收入和成本已經在2022年確認,己經匹配結轉,分公司開貝發票。2023年分公司回款,想把之前在總公司列支的成本費用所花的錢轉到總公司,一方用其他應收賬款,對方科目是什么,怎么過渡沖平?
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠