同學(xué)你好 對(duì)的 是不含稅的
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,超過(guò)季度起征點(diǎn),季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填?
小微企業(yè),增值稅申報(bào)表主表 第10行是填不含稅銷售額嗎?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫(xiě)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額的填寫(xiě) 是舔含稅銷售額還是不含稅銷售額了?
有個(gè)人要入到我們小規(guī)模單位交五險(xiǎn),他全款付給我們,我第一次接觸這種,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師好,我們是一般納稅人,這個(gè)月增值稅是零,水利基金還用交嗎?水利基金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
注銷基本戶都需要帶什么資料
2021年預(yù)收客戶款項(xiàng)10萬(wàn)元,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票到2025年5月份,可以嗎?
老師好!2024年10月公司向外借進(jìn)款3千萬(wàn)和借出2千多萬(wàn),還有大大小小幾百萬(wàn)到目前為止沒(méi)有還,今年匯算清繳會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
實(shí)收資本減資要什么手續(xù),要不要交稅
2024年的餐費(fèi)發(fā)票在2025年報(bào)銷入賬,現(xiàn)在進(jìn)行2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要把這部分金額調(diào)整到24年去嗎?
老師,員工工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該算在工資一起嗎
老師我上年度雖然計(jì)提了所得稅,但沒(méi)交,我應(yīng)該怎么處理
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬(wàn)多,24年匯算清繳還沒(méi)有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
利潤(rùn)表上 免征的增值稅也入了營(yíng)業(yè)收入了,這樣就和申報(bào)表的不一致了,可以嗎?
同學(xué)你好 小規(guī)模的免稅嗎
是的,老師 感覺(jué)利潤(rùn)表的數(shù)跟申報(bào)表對(duì)不上 很不安 到底怎么填呢?
同學(xué)你好 這個(gè)免征的增值稅不用做賬的
免征的增值稅不是入了收入嗎?
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入