您好,是的,季度30萬以下是這樣申報的
老師,小規模增值稅小微企業免稅銷售額含不含營業外收入
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規模) 增值稅申報表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報明細表 ,減免的2%應該怎么填
老師:一,增值稅申報表主表小微企業免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報表,本期發生額,不含稅收入*0.03,本期實際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業外收入,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報表主表小微企業免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫嗎?
小規模企業,沒票收入和普票收入的1%計入營業外收入,季報時的增值稅申報表小微企業免稅銷售額項是填那個金額,是要填包含營業外收入的金額嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師:增值稅減免稅申報明細表中,2本期發生額是填2%還是3%?
親愛的,我不知道這是您提問的啊,如果知道我就不接了,您再聽聽其他老師的建議的,我是覺得2%算的。請您原諒,我接題時看不到您的頭像
抱歉老師:麻煩你了。
親愛的,實在抱歉啊,感恩大度的您,祝您生活工作愉快
是我太笨了
您好,不是不是您太謙虛了,我看您總結得可好了,是我沒有幫助到您,請您原諒
對不起老師:我這報表申報過不去,我再問問其他老師,又怕發出去打擾到您。
您好,我不接了,我去休息會,謝謝您原諒我
羞殺我也,我把您折騰的夠嗆。再次抱歉
感恩遇到到您這么好心的朋友?