同學(xué),你好 不更正申報(bào)
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
您好我想請(qǐng)教的第一個(gè)問(wèn)題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷,并且對(duì)方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有填寫這筆管理費(fèi)用,按照0申報(bào)了,這種要是不更正申報(bào)可以嗎
就是我們公司9月新成立,我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元,商家開了我們公司抬頭的發(fā)票,我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工,我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票,而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工,但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒(méi)有填寫實(shí)際數(shù)據(jù),直接零申報(bào)了,這種還用不用改,還是這樣待著就行了
就是我們公司9月新成立,我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元,商家開了我們公司抬頭的發(fā)票,我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工,我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票,而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工,但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒(méi)有填寫實(shí)際數(shù)據(jù),直接零申報(bào)了,這種不更正申報(bào)了,就這樣待著行嗎
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)銀行開保函的手續(xù)費(fèi)比如100(含稅),后來(lái)要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來(lái)支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報(bào)退稅時(shí),那個(gè)出口明細(xì)表小計(jì)出來(lái)的離岸價(jià),是不是根據(jù)我們開出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來(lái)的離岸價(jià)
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在報(bào)四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,直接零申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個(gè)情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過(guò)的桌椅,電腦辦公用品,不開發(fā)票可以嗎?如果開發(fā)票怎么開呢
出口 報(bào)關(guān)了是不是就要開具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項(xiàng)目上進(jìn)了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測(cè)直報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,從哪可以更正