我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?是的
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業務零申報,今年9月開始生產。但去年12月有一張專用發票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規模時期收到了一張專用發票,然后一直0申報沒做賬。現在我進認證系統,發現這張發票在認證系統里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉出?然后折舊從哪個月開始算?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發票,到現在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,我是一家常鑫運輸公司的內賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現金,我就按照自己的思路一直做到現在。我整理了一下,發現了她現金為什么成負數了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應付款科目。5一6月份沒有發生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現金費用開支,結果現金就成負數了
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?年報假如是財務報表,不會
我能不能從3月開始立賬戶?不建議
那我是不是應該從去年9月開始建賬?好像有個行政處罰的哦。
那我是不是應該從去年9月開始建賬?是的
沒有依法依照規定建賬,需要處罰
收到。謝謝老師!
好的請問還有什么可以幫您的
老師,再請教一個問題。新開企業,購買固定資產,已經按合同支付了不含稅貨款,現在距離購入固定資產已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對方也一直未開票,但是機器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫,入庫隔月就提折舊,然后等開票了,再補記稅費分錄?
難道是暫估入庫,入庫隔月就提折舊。是的
老師,我今年更改報表是不是會有行政處罰?
你好,這個是不會的,謝謝
好的,謝謝老師!
祝你學習愉快,假如可以的話,請給五星好評