你好,第一發(fā)票的時間是什么時候的?第二,這個項目是否已經(jīng)結(jié)束?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
12月份購進(jìn)貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進(jìn)項發(fā)票,未開銷項發(fā)票。因當(dāng)月暫估時把進(jìn)項稅和銷項稅額也算進(jìn)去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
1.跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)2.跨期取得的發(fā)票,費用已經(jīng)在上年做了預(yù)提:預(yù)提分錄:借:成本費用類科目 貸:其他應(yīng)付款01若在匯算清繳之前取得發(fā)票沖銷預(yù)提費用的科目,然后正常做費用即可,這樣匯算清繳是不用做處理的 還有一種說法是區(qū)別于會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年暫估費用成本發(fā)票 24年匯算清繳前收到發(fā)票 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年暫估22萬 借:應(yīng)付賬款~暫估款22萬 貸:利潤分配~未分配利潤22 實際收到費用成本發(fā)票14萬 借:利潤分配~未分配利潤14萬 貸:應(yīng)付賬款 14 老師,以上兩種做法那個才是正確的呀?
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經(jīng)費應(yīng)該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價不含運(yùn)費,運(yùn)費我們自己付的,算入庫時候是不是運(yùn)費也算進(jìn)商品成本里面,這個分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風(fēng)險
發(fā)票是匯算清繳之后的,但是確實是21年的成本,項目還未結(jié)束
你好,沒有結(jié)束的話把成本記錄今年的成本里面,按規(guī)定的話,匯算清繳前未取得發(fā)票的是不可以企業(yè)所得稅全抵扣的,好在你項目沒有結(jié)束這個發(fā)票還能使用
是的,之前已經(jīng)沖銷暫估了,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢,紅字沖銷之前沖銷的憑證可以嗎
你好,后來取得發(fā)票后,你怎么做到可會計分錄寫一下我看看
收到發(fā)票,借:工程施工-材料等 貸:預(yù)付賬款 /銀行 同時 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款:工程施工-材料等 (紅字)
你好,你把今年做的去年暫估的分錄沖掉,直接坐到今年的正常成本分錄就可以