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12月份購進貨物并銷售,業務已完成,只是未收到進項發票,未開銷項發票。因當月暫估時把進項稅和銷項稅額也算進去了,導致1月份收到發票,紅沖暫估并按發票入賬后,收入和成本的余額都是負數。匯算清繳時已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調賬,分錄怎么寫

2022-07-05 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 12:10

同學你好 調整到沒有利潤就可以

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快賬用戶kgng 追問 2022-07-05 12:12

老師,不會寫分錄,請指教

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齊紅老師 解答 2022-07-05 12:20

原分錄負數紅沖就可以了

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快賬用戶kgng 追問 2022-07-05 12:22

已經紅沖,并按實際發票入賬,目前問題就是收入和成本的余額都是負數,該怎么做分錄?直接沖掉收入和成本的余額嗎?是不是需要用到以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2022-07-05 12:38

同學你好 是跨年調整的嗎

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快賬用戶kgng 追問 2022-07-05 13:08

是的,年前暫估,年后1月收到進項發票并開銷項票

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:15

同學你好 暫估的紅沖就可以了

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同學你好 調整到沒有利潤就可以
2022-07-05
您好,同學,能在所得稅匯算前抵扣,只是去年發生的業務今年收到發票。 賬務處理上沖暫估。
2023-03-17
三種做法分析如下: 做法一:最合規,稅務認可,但老板要補稅不愿接受。 做法二:與實際業務不符,稅務可能質疑,有調利潤、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認合規,暫估成本若有依據,稅務較可能認可,相對更優
2025-02-21
你好,1.是的,當月申報 2.暫估沖銷應該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
你好同學,我想問一下,那你最終收到票據嗎?
2022-05-20
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