您好,是的,計(jì)入成本的,借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行或應(yīng)付賬款,運(yùn)費(fèi)也是記入存貨價值中的
我們是加工企業(yè),比如說我們這個月進(jìn)了三車原材料,每車貨的運(yùn)費(fèi)不一樣,在算成本的時候,運(yùn)費(fèi)要分?jǐn)偟礁鱾€型號的產(chǎn)品里面,那在業(yè)務(wù)員算成本的時候,怎么知道賣出去的那件商品對應(yīng)的進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)是哪一車的
進(jìn)貨的運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄?是和貨物加在一起算進(jìn)去嗎?比如貨物不含稅價格是3000,運(yùn)輸費(fèi)500。那我應(yīng)該做借:庫存商品 3500 貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,我們是做內(nèi)賬的,不涉及到外賬,就是我們的運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)一般都是計(jì)入到庫存商品中,進(jìn)貨進(jìn)來了是借庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,裝卸費(fèi),運(yùn)費(fèi),等老板娘付了這個裝卸費(fèi)運(yùn)費(fèi)那么這個時候的分錄是借應(yīng)付賬款運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)貸庫存現(xiàn)金,是不是這個成本費(fèi)用就不用提現(xiàn)了,因?yàn)槲覀冊诮Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,已經(jīng)把這個運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我這樣子寫分錄是不是對的?是不是就不用把什么運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)再放到管理費(fèi)用里面去了
老師,如果供應(yīng)商是含運(yùn)費(fèi)給我們是2,我們運(yùn)費(fèi)價那里是不是沒有金額,入倉價金額是10000*2=20000?如果我們自提或者客戶不提供運(yùn)費(fèi)我們自己承擔(dān)運(yùn)費(fèi)供就商還是給我們材料單價2,運(yùn)費(fèi)是普票0.01,那么我們?nèi)雮}金額是不是2.01*10000=21000?成本金額與入倉金額那里就隔了一個材料稅
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?