你好 ;1 可以根據發票來做賬 ; 但是? ?沒有發票的情況下; 實際發生了 業務后? ? 也得暫估入成本費用去; 不然不符合權責發生制來處理? ?
老師您好,我們是小規模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發票開回來,我們暫估庫存轉的營業成本到現在發票也沒開回來,感覺主營業務成本轉高了怎么辦(沒有進貨明細)?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉行嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,我們是根據,發票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發票,我們也不做暫估入庫,等到發票來了,我們再做庫存商品轉主營業務成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,我們一季度采購了一批商品,做的暫估入庫(發票沒到),發票沒到我們可以按照暫估結轉成本嗎?
老師 我問一下 我們平時暫估入庫比較多 借庫存商品 進項稅 貸暫估入庫 一個月比較多 怕亂 這樣就做一個表格 暫估商品 來了票 就消掉一個 到都來了票 表就消沒了 應付暫估也是0這樣可以嗎
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
那之前的會計說了,沒有辦法暫估,他們都沒有暫估過,現在我咋做
你好 ;? ? ?按照我說的? 沒有發票但是實際發生的業務 ;暫估處理下? ?
那他六月份都沒做暫估,你要我七月份去做暫估嗎?
你好;? 是的; 你實際發生了。 就要暫估下的??
那估的不準確咋辦呢?
那現在分錄怎么寫呢?
你好;收到發票會調整的 ;? 你先按照你實際發生的金額或者合同約定的金額暫估? ??
那就是補六月份暫估成本18575借庫存商品,那貸方是啥科目
你好1;? 是的;? 你支付沒有 ; 沒有支付做 借庫存商品 貸應付賬款-暫估? ?
付了啊七月份付的,那七月分錄咋做
付了咋做呢?分錄七月
你好; 付款了 ; 借庫存商品-暫估 貸銀行存款? ?