嗯嗯,可以的,沒問題的
老師,公司采購一批貨,因為沒有開發票,就做了暫估,用了暫估價結轉了成本,現在收到發票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應付賬款-暫估6000 結轉成本:借:主營業務成本6000 貸:庫存商品6000 發票價款2000,這個怎么做分錄呢?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們有一批庫存商品,發票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結轉了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師,我們是根據,發票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發票,我們也不做暫估入庫,等到發票來了,我們再做庫存商品轉主營業務成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,我們一季度采購了一批商品,做的暫估入庫(發票沒到),發票沒到我們可以按照暫估結轉成本嗎?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金