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甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年2月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入36360元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5000元、增值稅額650元,該公司減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅為()元。求老師認(rèn)真解答一下。

2022-11-30 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-30 17:29

你好,則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅=36360/1.01*1%

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你好,則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅=36360/1.01*1%
2022-11-30
不需要繳納增值稅的,月銷售額15萬可以免
2022-11-30
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=12萬*3%%2B4萬/1.03*2%
2022-12-13
你好,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 這里的進項不可以抵扣,銷售設(shè)備的增值稅是按3%的征收率減按2%征收?
2021-04-29
你好 需要繳納的增值稅為 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280
2020-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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