你好 需要繳納的增值稅為 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額70萬(wàn)元,該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值科稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額70萬(wàn)元。假設(shè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元.
單選題(1分)甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年2月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入36360元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額5000元、增值稅額650元,該公司減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅為()元。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年2月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入36360元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額5000元、增值稅額650元,該公司減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅為()元。求老師認(rèn)真解答一下。
老師好 沒(méi)有交社保的員工,能用公戶發(fā)工資嗎?
老師,我們公司的工資,薪薪通對(duì)方公司代發(fā),我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄
公司租的車(chē)加油我的會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)可以嗎,明細(xì)科目 借:管理費(fèi)用-燃油費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師,如果注冊(cè)公司名稱(chēng)時(shí),和其他公司字號(hào)一樣,行業(yè)不一樣,可以用嗎,要用的話需要怎么做,要提交什么說(shuō)明或公告嗎
老師您好,個(gè)人借款給我們公司,然后我們公司打款給他公司了,沒(méi)有打給他個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)怎么平掉他的這個(gè)借款?
老師,職工參保登記-參加工作日期怎么填,例如上班時(shí)間24年7月1日,單位從2025年5月1日給繳納社保,參加工作日期是填24年7月1日還是25年5月1日呢?如果參加工作日期填24年7月1日會(huì)不會(huì)強(qiáng)制讓補(bǔ)繳25年5月之前的社保呢?
我只要董老師回答,其他老師不要回答我,只要董孝彬老師
公司支付給外部專(zhuān)家的勞務(wù)費(fèi),公司要交增值稅嗎?
老師,一季度有84.21的所得稅交款,整年是虧損,這80多怎么調(diào)整能不退稅?
老師,今年新開(kāi)的工廠,我做的是內(nèi)賬,賣(mài)一臺(tái)機(jī)器收入10萬(wàn)現(xiàn)金,我怎么做賬?這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅也不交給稅務(wù)局,老板說(shuō)從2026年開(kāi)始公司會(huì)做一本賬,