你說開票時候計入哪里是吧
本月預收部分貨款,分錄怎么做?不設預收賬款科目,用應收賬款科目。下月剩余貨款收到,票也開出,分錄怎么寫
月初開了發票 月中收到貨款 收到貨款時分錄寫預收還是應收啊
你好,4月12日收到貨款100000:借:銀行存款,貸:預收賬款,當時備注寫的貨款,還沒有開發票,但5月份要求原路退回貨款。退還時怎么作分錄
老師,12月購買商品一批付了48000,1月份才收到發票, 付款時分錄是不是 借:預付賬款48000 貸:銀行存款 1商品到貨入庫時怎么寫分錄 收到發票時怎么寫分錄呢,還是只用寫一筆
上月預付貨款收到貨物沒有收到發票直接銷售了,開了銷售發票,會計分錄怎么寫?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
他是 借銀行存款 貸方我不知道是應收還是預收 已經開完發票了
您好,這個是屬于應收的哈
那什么時候會寫預收呢 總是搞不懂
預收就是說,你們給對方貨款,但是沒有收到貨物的時候
那要是上個月開了發票次月才收到貨款是不是也是應收
對的,是這個意思的