借銀行存款 負數(shù) 貸預收賬款 負數(shù)
老師你好,公司19年預付一筆展位費用。當時分錄:借預付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預付賬款。8月份的時候該發(fā)票回來了,請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理,分錄怎么寫?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師,一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元,當時做的分錄是:借:預付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄,11月份認證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
老師麻煩問一下21年12月支付一筆貨款,沒收到發(fā)票,當時做賬借預付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應該怎么調(diào)整分錄和年報,當時交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報中退回稅款。
老師,我們公司11月預收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預收賬款80元,其他應付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師穩(wěn)崗補貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發(fā)放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經(jīng)費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調(diào)整?我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業(yè)申報企業(yè)所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發(fā)費用,在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,基礎(chǔ)信息表210科技型中小企業(yè)的入庫編號是什么?
老師,請問現(xiàn)在的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對于外貿(mào)企業(yè)有沒有啥稅收優(yōu)惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產(chǎn)品產(chǎn)生的,這筆差旅費是直接入這個產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,還是先進制造費用在轉(zhuǎn)入一個產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
那可以作相反分錄嗎?還是不行啊
可以呀,一樣的意思?