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1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價(jià)4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn)(購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),售價(jià)4.12萬元。請計(jì)算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項(xiàng)稅額分別是多少?

2022-11-24 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 11:23

?您好 計(jì)算過程如下 銷售額=300%2B45/1.13%2B4.52/1.13%2B4.12/1.03=347.82 銷項(xiàng)稅額=300*0.13%2B(45%2B4.52)/1.13*0.13%2B4.12/1.03*0.02=44.78

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?您好 計(jì)算過程如下 銷售額=300%2B45/1.13%2B4.52/1.13%2B4.12/1.03=347.82 銷項(xiàng)稅額=300*0.13%2B(45%2B4.52)/1.13*0.13%2B4.12/1.03*0.02=44.78
2022-11-24
同學(xué):您好。應(yīng)納銷售額:300%2B39.82=339.82,? ?銷項(xiàng):44.65 1、借:應(yīng)收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 39 2、借:應(yīng)收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 5.18 3、?借: 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4.12? ? ?(所得稅視同銷售) ? ? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅額0.47 4、借:固定資產(chǎn) -0.60 ? ? ? ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)0.6 ?
2022-03-08
同學(xué)你好 是一般納稅人嗎
2022-12-14
你好,當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為(400%2B67.8/1.13%2B2.26/1.13)*13%=60.06
2022-09-22
你好,同學(xué)。正在為你解答,請稍等。
2020-10-20
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