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Q

、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發生以下經營業務:(1)批發銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。

2022-04-01 23:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 23:28

你好,同學 銷項稅額=600*0.13+4.68/1.09*0.09+234/1.13*0.13+5*0.13 進項稅額=42.5+8/1.09*0.09+20.4 進項稅額轉出=10*0.13 應納稅=銷項-進項+進項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2022-04-01 23:30

你好,同學,更正一下 銷項稅額=600*0.13+4.68/1.13*0.13+234/1.13*0.13+5*0.13 進項稅額=42.5+8/1.09*0.09+20.4 進項稅額轉出=10*0.13 應納稅=銷項-進項+進項稅額轉出

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