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某電視機廠為一般納稅人,2019年8月發生以下經營業務: (1)批發銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發票。 (2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。 (3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。 (4)購進原材料一批,增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發票。 (5) 購進生產設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元。 (6)本企業免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。 要求:計算電視機廠當月應納增值稅稅額
、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發生以下經營業務:(1)批發銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。
某洗衣機廠貨流旅游業,發展一下經營業務。批發,銷售洗衣機一批。取得不含稅銷售額300萬元。向個體戶銷售洗衣機一批。價稅和拼收取銷售額113萬元。江陵售價2.26萬元的洗衣機贈送給客戶。購進原材料一批。增值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為262萬元。34萬元。專用發票本月已通過稅務機關的任務。購進生產設備一臺,真值稅,專用發票上注明的。價款和稅款分別為100萬元,13萬。要求計算該洗衣機廠202年2月份應納增值稅稅額
1.電視機廠為增值稅一般納稅人,當月發牛以下經營業務:(1)批發銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發票:同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,増值稅專用發票上注明的貨款和進項稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元(6)本企業免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機當月應納的增值稅稅額。
3.某食品生產企業為增值稅一般納稅人,從事食品的生產和銷售業務,2019年5一7月份發生以下業務。(1)5月份購進批農產品作為生產用原材料,取得收購憑證上注明價款80萬元:向小規模納稅人銷售自產貨物,開具普通發票上注明價款為25萬元;出售臺2009年1月1日前購進并使用多年的生產設備,開具普通發票,取得銷售額6萬元。(2)6月份購進批原材料,取得增值稅專用發票上注明價款30萬元、稅款3.9萬元:向某超市銷售-批自產貨物,開具增值稅專用發票上注明價款為50萬元;將一批自制新產品全部出售給本企業職工,取得不含稅銷售額3.5萬元,這批產品的生產成本為4萬元,成本利潤率為10%,無同類產品市場價格。(3)7月分購進批原材料,取得增值稅專用發票上注明價款15萬元、稅款1.95萬元;向某商場銷售批自產貨物,開具增值稅專用發票上注明價款為40萬元,另開具普通發票收取包裝費2萬元:向某百貨公司銷售批自產貨物,開具增值稅專用發票上注明價款為20萬元,支付運輸費用1萬元,取得承運部門開具的增值稅專用票。.上述票據已在當月通過稅務機關的認證。
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
銷項稅額=600*13%+4.68/(1+13%)*13%+234/(1+13%)*13%+5*13%=106.11 進項稅額=40+8*9%+19.2=59.92
進項稅額轉出=10*13%=1.3 應納增值稅額=106.11-59.92+1.3=47.49