借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項借管理費用負(fù)數(shù)。
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 今年6月份我收到發(fā)票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師,我單位去年財政給補貼專用款,去年實際沒用完,但是我報銷別的費用了,去年的分錄是 借 管理費用 貸銀行存款 1000 同時借 遞延收益 貸 營業(yè)外收入 1000 我今年專款可以報銷的發(fā)票拿回來了,怎么更正這1000元呢
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應(yīng)收款。由于去年錄入的時候沒有專用發(fā)票 但今年收到了專用發(fā)票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應(yīng)收款。由于去年錄入的時候沒有專用發(fā)票 但今年收到了專用發(fā)票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
老師,去年預(yù)提費用借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計提了應(yīng)該怎么寫分錄?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?