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老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應收款 今年6月份我收到發票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦

2021-07-13 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 11:55

你好,這個是買來銷售的嗎?

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 11:59

是的,前年錢拿走,也沒說用來干啥,也沒還錢,金額比較大,年底了我怕查帳就記的管理費用,今年六月份才收到發票和商品

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:01

你好,去年的管理費用抵扣了的話,借庫存商品借管理費用負數。

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 12:03

稅務上沒什么影響吧?問了下同學說要我做以前年度損益調整,還有的說把去年的分錄做筆相反的沖減,再做一筆正確的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:09

有發票的話沒有影響的。

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快賬用戶5233 追問 2021-07-13 12:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:11

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是買來銷售的嗎?
2021-07-13
你好,正確的分錄是什么呢? 需要知道正確的是什么,才好作出相應的調整分錄?
2022-07-04
意思是今年付款了嗎?
2022-01-16
你好 借 其他應收賬款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配
2021-03-20
你好,根據你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現在的調整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調整—管理費用
2023-02-28
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