你好,這個是買來銷售的嗎?
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應收款 今年6月份我收到發票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師,請問我去年未分配利潤在在借方,但去年計提了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年這筆費用發生了該怎么做分錄呢?
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做,我現在今年1月份調整 應該怎么做分錄
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
是的,前年錢拿走,也沒說用來干啥,也沒還錢,金額比較大,年底了我怕查帳就記的管理費用,今年六月份才收到發票和商品
你好,去年的管理費用抵扣了的話,借庫存商品借管理費用負數。
稅務上沒什么影響吧?問了下同學說要我做以前年度損益調整,還有的說把去年的分錄做筆相反的沖減,再做一筆正確的
有發票的話沒有影響的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。