你好,可以先把之前的分錄紅沖 借:其他應收款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調整—管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應收款 今年6月份我收到發票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師,我單位去年財政給補貼專用款,去年實際沒用完,但是我報銷別的費用了,去年的分錄是 借 管理費用 貸銀行存款 1000 同時借 遞延收益 貸 營業外收入 1000 我今年專款可以報銷的發票拿回來了,怎么更正這1000元呢
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發票發現金額少計提了應該怎么寫分錄?
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
如果這個其他應收款 已經收到了呢
你好,如果這個其他應收款 已經收到了 借:銀行存款等科目,貸:其他應收款?