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去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢

2022-11-23 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 20:05

你好,可以先把之前的分錄紅沖 借:其他應收款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調整—管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款

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快賬用戶7365 追問 2022-11-23 20:08

如果這個其他應收款 已經收到了呢

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齊紅老師 解答 2022-11-23 20:08

你好,如果這個其他應收款 已經收到了 借:銀行存款等科目,貸:其他應收款?

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你好,可以先把之前的分錄紅沖 借:其他應收款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調整—管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款
2022-11-23
借應交稅費、應交增值稅進項借管理費用負數。
2022-11-23
你好?借 以前年度損益 調整負數? 貸 應付賬款負數? 借?借 以前年度損益 調整 進項 貸應付賬款
2022-02-07
你好,這個是買來銷售的嗎?
2021-07-13
同學你好 對的 2.放在預提分錄后面
2021-05-28
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