你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報12月份,申報表應(yīng)該怎么填寫?申報表稅率沒有1%稅率
10月份開的銷項發(fā)票 11月份月初沖紅了 11月份申報10月份的稅務(wù)時候 申報表對于這個沖紅部分應(yīng)該怎么填寫了
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
10月份。購買農(nóng)產(chǎn)品,在開具發(fā)票的時候沒選收購,我報稅的時候做了自產(chǎn)自銷,11月份做了紅沖,10月份怎么做分錄。這張沒選收購的發(fā)票
12月份紅沖了11月份的發(fā)票(對方未抵扣),這個月怎么申報
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項普票,兩百多塊錢,當(dāng)時進(jìn)的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發(fā)票現(xiàn)在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
那這個沖紅的部分什么時候填報負(fù)數(shù)呢
在12月份申報,11月份的時候再填寫。
如果是8月份開了銷項發(fā)票 10月份沖紅了 沖紅部分 我是不是就要在十月份填寫負(fù)數(shù)了 這個負(fù)數(shù)應(yīng)該填寫到申報表的哪個地方呢
應(yīng)該在11月份申報,十月份的時候,紅沖你如果是13%的銷售貨物的第一行,13%銷售貨物開具的專票或者是其他發(fā)票。
那8月份開了銷項發(fā)票 9月份沖紅了 10月份報稅的時候 沒有把沖紅的部分填報進(jìn)去 現(xiàn)在11月份發(fā)現(xiàn)了 還有補救的辦法嗎
去稅務(wù)局修改之前的申報表。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。