同學(xué)你好,把做錯(cuò)的這張發(fā)票的憑證反方向沖銷
老師 10月份購買的汽車 沒有收到發(fā)票是這樣做分錄的 但是11月份收到發(fā)票了 怎么做分錄呢
10月份。購買農(nóng)產(chǎn)品,在開具發(fā)票的時(shí)候沒選收購,我報(bào)稅的時(shí)候做了自產(chǎn)自銷,11月份做了紅沖,10月份怎么做分錄。這張沒選收購的發(fā)票
老師10月份開具的發(fā)票收到了現(xiàn)金,,11月份用紅沖了這張發(fā)票,分錄怎么做?
老師10月份開具的發(fā)票收到了現(xiàn)金,,11月份用紅沖了這張發(fā)票,分錄怎么做?
在9月份暫估入庫,10月份收到對(duì)方發(fā)票,做了沖銷暫估,入庫分錄,在11月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)對(duì)方在10月份的時(shí)候作廢發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已退回給對(duì)方,我如何調(diào)10月份的沖銷暫估、入庫分錄?做相反分錄嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
不懂哦,我在10月份怎么做分錄。做收入發(fā)票嗎?
其實(shí)可以不用做憑證,11月如果交稅了,會(huì)顯示多交,下次報(bào)稅調(diào)整就行
沒有啊,是10月份開具的,11月份沒有給他交稅,11月份就做了紅沖
那就沒必要做憑證,申報(bào)稅的時(shí)候,注意調(diào)整納稅申報(bào)表就行
那有正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票在這里不用做憑證放著嗎?
會(huì)計(jì)處理,和稅務(wù)其實(shí)是可以分開做的,不做的話,就會(huì)顯示多交稅了,本月再按正確的做,就平了
那我10月份開具的沒勾選收購這張發(fā)票,做收入票嗎?還是做購買商品入庫再紅沖
不用那么復(fù)雜,按方法二
方法二是什么?沒看明白
會(huì)計(jì)做賬,直接商品入庫就行 稅法,報(bào)稅,調(diào)整納稅申報(bào)表就行 這本來就是兩條線,