同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的話(huà)這個(gè)不能稅前扣除的 需要調(diào)增 但是別掛老板的往來(lái)
老師,是這樣兒的,就是說(shuō),那個(gè),我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì),后來(lái),然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯,就是庫(kù)存,然后盤(pán)庫(kù)存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢(qián),然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開(kāi)始開(kāi)始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說(shuō)這部分錢(qián)啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說(shuō)那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢(qián)走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢(qián)就沒(méi)把它那個(gè),就是。沒(méi)把他,沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫(xiě)的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖幔沁@個(gè)房租分?jǐn)偂K牛习鍥](méi)有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶(hù)上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà),我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話(huà),依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門(mén)店租金(門(mén)店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無(wú)法開(kāi)票給公司),正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分期攤銷(xiāo)的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)。現(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了(含租金和押金) 我覺(jué)得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢(qián)吧,一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金,有的寫(xiě)了往來(lái),還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金,往來(lái),備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門(mén)。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,她就一筆寫(xiě)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
你好老師展會(huì)補(bǔ)貼怎么入賬,省商務(wù)廳給的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫(xiě)
老師好,小規(guī)模納稅人,正在匯算清繳,24年未發(fā)生固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊,因?yàn)?3年已經(jīng)提完了,且沒(méi)有凈值。請(qǐng)問(wèn)是否要填A(yù)105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
你好老師請(qǐng)問(wèn)收到展會(huì)補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)公賬,實(shí)際是我運(yùn)營(yíng),我可以用私人賬戶(hù)打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個(gè)人賬戶(hù)打款進(jìn)公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現(xiàn)在還沒(méi)有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資發(fā)放,假設(shè)這個(gè)員工月工資1500,現(xiàn)在5月份計(jì)提4月份工資 借:管理費(fèi)用—工資1500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 5月份計(jì)提并繳納醫(yī)社保: 借:管理費(fèi)用—社保1039.48 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發(fā)放4月份工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 貸:其他應(yīng)收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務(wù)處理有錯(cuò)嗎,然后申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候都要以1500的工資去申報(bào)
老師,匯算清繳時(shí),24年賬載金額有計(jì)提23年的年終獎(jiǎng)并且也是24年發(fā)放的,在填寫(xiě)24年賬載金額時(shí)這個(gè)要減出來(lái)嘛
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司為工業(yè)園區(qū)幾家廠(chǎng)房提供物業(yè)服務(wù),現(xiàn)在需要替企業(yè)代收代付水費(fèi),因?yàn)樗黹_(kāi)戶(hù)名稱(chēng)是物業(yè)公司的,所以自來(lái)水公司開(kāi)的發(fā)票是物業(yè)公司的,現(xiàn)在那幾家廠(chǎng)房需要物業(yè)公司開(kāi)具水費(fèi)發(fā)票給他們,那物業(yè)公司賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,開(kāi)具的水費(fèi)發(fā)票不賺取差價(jià)
老師,向村集體租場(chǎng)地租賃費(fèi)5000元,讓對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,對(duì)方承擔(dān)的稅率是多少
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)嗎或者一般索賠
那現(xiàn)在代理記賬那邊掛了老板名字的往來(lái),這個(gè)要怎么整? 如何調(diào)整?
公司法人不是老板,公司的股權(quán)沒(méi)有他的名字。但是實(shí)際工作上,他就是老板。他目前因?yàn)橐恍┰驘o(wú)法在股權(quán)上顯示出來(lái)。所以他明細(xì)的門(mén)店,公司是和他租的。現(xiàn)在租金和押金加起來(lái)都70萬(wàn)左右了。代理記賬那邊就一直掛其他應(yīng)付款-老板的名字。余額就是負(fù)數(shù)-75萬(wàn)
同學(xué)你好 盡量不要掛法人和股東的