你好 借:工程物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:工程物資 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品,應付職工薪酬 借:在建工程,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:固定資產,貸:在建工程?
(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準備的各種物資10000000元,增值稅專用發票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設。領用本企業外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關的增值稅進項稅額為26000元。領用本企業生產的產品一批,實際成本為500000元。應計工程人員工資1000000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達到預定可使用狀態。該辦公樓采用年限平均法計提折舊,預計可使用20年,預計凈殘值為600000元。怎么做分錄,謝謝
(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準備的各種物資10000000元,增值稅專用發票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設。領用本企業外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關的增值稅進項稅額為26000元。領用本企業生產的產品一批,實際成本為500000元。應計工程人員工資1000000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達到預定可使用狀態。該辦公樓采用年限平均法計提折舊,預計可使用20年,預計凈殘值為600000元。怎么計算跟做分錄,謝謝
20211月,公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準備的各中物資10000000元,增值稅專用發票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工建設。領用本企業外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關的增值稅進項稅額為26000元。領用本企業生產的產品一批,實際成本為500000元。應計工程人員工資1000000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達到預定可使用狀態。該辦公樓采用年限平均法計提折舊,預計可使用20年,預計凈殘值為600000元。怎么寫分錄,怎么算的,請寫清楚一點,謝謝
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人發生的與固定資產有關的經濟業務資料如下,2021年一月,甲公司自行建造一棟辦公樓,以銀行存款購入為工程準備的各種物資100萬元,增值稅專用發票注明的增值稅稅額為130萬元,全部用于工程建設領用本企業外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關的增值稅進項稅額為26000元,領用本企業生產的產品一批,實際成本為50萬元,應計工程人員工資100萬元。支付的其他費用,并取得增值稅專用發票,注明安裝費30萬元,增值稅稅額27000元,2021年11月工程完工并達到預定可使用狀態該辦公樓采用年限平均法計提折舊預計可使用二十年預計凈殘值為六十萬元會計分錄
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,發生的與固定資產有關的經濟業務資料如下、(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準備的各種物資10000000元,增值稅專用發票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設。領用本企業外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關的增值稅進項稅額為26000元。領用本企業生產的產品一批,實際成本為500000元。應計工程人員工資1000000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達到預定可使用狀態。該辦公樓采用年限平通過本任均法計提折舊,預計可使用20年,預計凈殘值為600000元。(2)2021年7月,乙公司計提生產車間機器設備折|費500000元,車間廠房折舊費390000元,銷售部門固定資產折舊日費600000元,行政管理部門固定資產折舊費400000元。要求:1.根據資料(1),編制甲公司自行建造固定資產和計提固定資產折舊相關的會計分錄(填入表5-3-1中)。2.根據資料(2),編制乙公司記提固定資產折舊會計分錄
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?