同學(xué)你好,客戶退貨抵扣了增值稅的,可以不退發(fā)票,但是需要客戶提交開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)對(duì)方稅務(wù)局批準(zhǔn)后,再傳給貴方開具紅字發(fā)票,對(duì)方再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
老師好,若已經(jīng)給客戶發(fā)貨了,且開了130000元(稅13000元)的發(fā)票給了客戶,給客戶是月結(jié)30天,但是到了付款日期要求退貨,怎么辦?去法院仲裁還是同意退貨,若同意退貨,那客戶已經(jīng)扣了13000元的稅款可以要客戶退回來(lái)嗎?還是找稅務(wù)局把稅款退回來(lái),因?yàn)橥素浟司蜎](méi)有交易,發(fā)票要作廢,稅務(wù)局就要退稅了,謝謝。
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒(méi)有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒(méi)有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
我們給客戶開了發(fā)票了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在客戶要退貨,做紅字,但是退的貨是好幾張發(fā)票上的部分貨物,這個(gè)可以合并開具么?其中有一個(gè)貨物是有折扣的,做紅字直接按折后還是折扣也要顯示?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)抵扣了,但是客戶退貨,那我發(fā)票認(rèn)證抵扣了要怎么辦?
客戶退回貨物,但我公司給客戶開的發(fā)票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要給我公司開退貨發(fā)票,是客戶直接開出發(fā)票給我們,還是客戶申請(qǐng)紅字信息表申請(qǐng)紅字發(fā)票審核通過(guò)后,傳給我公司開紅票
簽訂的銷售合同由我們賣方支付運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本還是費(fèi)用?分錄怎么寫?
老師,老板的另外一個(gè)公司因?yàn)橘~戶凍結(jié)代其支付一筆工資,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該掛什么科目
公司收到第三方合作款,這個(gè)怎么入賬
你好,老師,現(xiàn)在不經(jīng)營(yíng)的個(gè)體戶可以網(wǎng)上注銷嗎?怎么注銷能說(shuō)一下嗎
老師,對(duì)被審計(jì)單位2019-2025年采購(gòu)過(guò)程資料進(jìn)行抽查,現(xiàn)在讓說(shuō)明實(shí)施審計(jì)的步驟和方法,這個(gè)怎么寫啊
2024年5月產(chǎn)生的增值稅未交,可以跟2025年3月的進(jìn)項(xiàng)稅留抵做留抵抵欠嗎
老師您好,我所有的工資都做成本了,現(xiàn)在匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的都調(diào)成管理費(fèi)用,這種應(yīng)該怎么改合適,要一個(gè)個(gè)紅沖嗎
老板用自己申請(qǐng)的專利投資到公司,需要什么入賬
老師,您好!我從電子稅務(wù)局里,我要查詢→一戶式查詢→申報(bào)信息查詢里面,找不到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,應(yīng)該怎樣辦?
小菲老師,我沒(méi)看懂,17年開的17個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在重開為啥還要去稅務(wù)局開17個(gè)點(diǎn)呢?
就是客戶不想提交紅色發(fā)票信息表,不想我們開了紅色發(fā)票,讓他們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一句話就是想多的稅款
客戶就是想白抵扣稅款,應(yīng)是應(yīng)收款,客戶沒(méi)有付貨款,貨現(xiàn)在退了,就是發(fā)票不行轉(zhuǎn)出稅款
同學(xué)你好,這種情況下,可以撥打?qū)Ψ蕉悇?wù)局電話,投訴對(duì)方。
客戶就是想白抵扣稅款,因是應(yīng)收賬款,客戶沒(méi)有付貨款的,貨現(xiàn)在客戶已經(jīng)退了,就是不想我們開了紅色發(fā)票,稅務(wù)局讓他們強(qiáng)行做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想得了這個(gè)稅款。
同學(xué)你好,這也沒(méi)什么好辦法,只好投訴對(duì)方吧。
財(cái)務(wù)說(shuō)多交的稅款只能做壞賬,公司是不是就虧了這個(gè)稅錢呀,這樣是不是很不合適,不妥的。
同學(xué)你好,是的,不合適,不妥的。