反結(jié)賬回去調(diào)就可以了
老師您好,我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負(fù)數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來(lái)計(jì)提工資的,但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致,我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費(fèi)用核對(duì)上了,但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師您好有個(gè)這樣的情況,就是我們現(xiàn)在是收入少成本大,然后我們財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把這個(gè)收入做大,一般我們是按開票的收入算成實(shí)際收入,他的意思是把合同未開票的收入也算進(jìn)來(lái),這樣的話就算是把這些成本都利用起來(lái),不然以后等著所有的都開始開票,但是成本少了,這樣對(duì)企業(yè)不利,老師這種情況我賬上應(yīng)該怎么做合適呢
老師您好,我是小規(guī)模勞務(wù)公司,只是發(fā)放一個(gè)人的工資,然后平常像業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的都沒(méi)發(fā)生過(guò),我做工資計(jì)提到管理費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)是我只有收入沒(méi)有成本,老師這種情況我應(yīng)該咋辦,今年我已經(jīng)調(diào)整了,工資直接入成本了
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,現(xiàn)在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利潤(rùn)總額是816463.82,已經(jīng)計(jì)提了所得稅41981.17元,下來(lái)凈利潤(rùn)是774482.65元,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我的利潤(rùn)率太高,讓我調(diào)整成4的利潤(rùn)率,老師這種我現(xiàn)在有應(yīng)該怎么算合適,讓我暫估成本后算,
老師您好,我所有的工資都做成本了,現(xiàn)在匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的都調(diào)成管理費(fèi)用,這種應(yīng)該怎么改合適,要一個(gè)個(gè)紅沖嗎
老師,公司提備用金,轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,記賬,可以記入庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
老師 10g原料得到5kg成品 計(jì)算得率怎么算
農(nóng)民合作社 把自己貨車出售了 用那個(gè)科目核算
自然人個(gè)稅填報(bào)完數(shù)據(jù),怎么下一步
麻煩哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
收到工傷補(bǔ)貼的錢,怎么入賬
這個(gè)醫(yī)保減員,今天減了這個(gè)月就不用申報(bào)這個(gè)員工的醫(yī)保了吧?
老師,公司是一般納稅人,采購(gòu)一批貨物,(會(huì)計(jì)手里只有入庫(kù)單)現(xiàn)暫估10萬(wàn),后來(lái)發(fā)票來(lái)了,實(shí)際發(fā)票金額8萬(wàn),這個(gè)前后的賬務(wù)處理是什么
物流公司賣了一輛車,賣了5萬(wàn)元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,可以記入成本嗎?
老師好,三代社保卡單位開通了集體申請(qǐng),但公司有不交社保的員工,不交社保的是不是不用進(jìn)行個(gè)人信息確認(rèn)的填寫操作
那我是不是每個(gè)季度的報(bào)表都不合適,都要重新申報(bào)
你在第四季度調(diào)整就可以了
意思是我把分錄在12月份調(diào)整嗎老師
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
老師,是要做紅沖嗎還是
紅沖錯(cuò)誤的再做正確的