你好,你們具體是一個什么形式的合作?
你好,老師,想咨詢我公司從銀行辦理貸款后,銀行要求放款打到第三方公司對公賬戶,若是這個錢第三方扣稅后,要轉(zhuǎn)到貸款公司法人個人名下,第三方的稅務(wù)需要怎么處理合規(guī)?
請問,公司收到政府轉(zhuǎn)入的培訓(xùn)補貼收入,公司和第三方合作,協(xié)議好,按補貼收入進行分成。公司付款給第三方,第三方需要開票回來給公司嗎?
老師請問一下公司跟公司簽訂借款洗協(xié)議了,但是付款給第三方收款這怎么入賬呢,然后就是我公司沒有錢付材料款了,向另外一個公司借款然后這個公司直接把款付給第三方了,我們這邊收到材料入庫了,這筆怎么入賬沖賬呢
a公司和b公司簽約技術(shù)合作開發(fā)合同,合作期兩年,分期三次付款,a作為甲方在合作開始付甲方750萬的啟動資金,次年再付250萬,第三年付500萬,a付第一筆款時如何做賬,收到第一筆款的回票要如何入賬,本合同所發(fā)生的費用要計入什么科目?
老師,我公司用收款碼收款收款碼為第三方機構(gòu),需要扣手續(xù)費,有收入的時候通過這個第三方機構(gòu)轉(zhuǎn)入我公司銀行,怎么做賬
請問老師,賬載金額是什么意思,在填工資薪金支出,賬載金額和實際發(fā)生額怎么填,我查了明細分類賬,去年工資費用合計是借方125658.36,貸方是136728.3
請問會計憑證原材料那些入庫單什么的也要放上嗎?
老師,未分配利潤可以直接做轉(zhuǎn)實收資本不耶
老師好,與捷勝平臺結(jié)算,結(jié)算金額是1200.扣手續(xù)費5,扣服務(wù)費200,扣客戶優(yōu)惠150,銀行收款845,憑證怎么做?
#提問#老師你好,請教一下,建筑業(yè),幾年前購入公司名下的車,現(xiàn)在過戶給個人,可以開票給個人的嗎
客戶送來的裙帶菜隨購貨發(fā)票一起開在上面,但金額正負相抵,這種分錄怎么寫
以前年度合同辦了免稅,稅務(wù)今年通知對免稅合同辦理未開票收入補繳了一部分增值稅和附加稅,分錄如何做?滯納金分錄如何做?各自對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做
內(nèi)蒙古社保在人社廳增員操作具體步驟級注意事項,登錄哪一個。
老師,我們公司其他應(yīng)付款科目掛賬1000萬,稅務(wù)局讓我們確定是不是股東借款,說股東借款要簽訂借款合同,繳納增值稅,我們也沒有支付任何利息啊,叫什么增值稅呢?有相應(yīng)的稅務(wù)規(guī)定嗎
老師,收到美金紙幣,怎么設(shè)科目
老板說的是借款,但是我覺得應(yīng)該是找的第三方融資,
你好,其實這個當(dāng)借款是沒問題的。
借款也算是融資的一種方式。
但是他們轉(zhuǎn)入備注的是合作款
你好,你可以當(dāng)其他應(yīng)付款沒關(guān)系的。
這個項目以后要給他分利潤的
這個怎么入賬
你好他如果不是股東的話,你們是不能夠給他分利潤的。
不是股東
那這個利潤要怎么分給他,他其實就是融資的借款對不對
你好,是的。這樣的話,只能當(dāng)借款了。