你還是做征管發票的金額部分計入庫存商品科目,不影響做賬哈
開發票,一筆業務本來就應該只開一次相符的發票,不小心開多了幾次發票,(尤其針對隨貨開發票的客戶,每一次業務都隨票,現在算起來,確實有已經業務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發票對應一個月業務的,那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務上怎么處理?我們是屬于外貿企業,皮帶生產企業需要給我開增值稅專用發票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發票名稱錯了,但是我們已經抵扣了,1月份發現后我們開了紅色信息表,對方開具了負數發票,又相同金額開了正數發票改過來了,發票這個月已認證,做了進項稅額轉出,現在做賬怎么寫分錄?
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數字的那種,謝謝啦
公司從供應商那里采購商品(分錄為借:庫存商品,進項稅金,貸:應付賬款),供應商說我們拿貨達到一個標準(比如100萬)會給我們一個返利,但是不是直接返錢而是給我們一個額度,當我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶,以促進銷售,這個禮品的錢是我們付的,開票也是開出來,我怎么感覺虛虛的,不知道怎么做分錄,每個階段的分錄可以寫一下給我嗎,謝謝
爺爺給孫子的房子,怎么操作?交稅少?(爺爺健在,所以已經有一套房子)
老師,去年12月我開票給上家,但是現在要沖紅,寫什么原因好
老師,公司在抖音上賣東西,由抖音公司提現到我們公司賬戶上的錢怎么做賬
你好,實收資本可以減少嗎
匯算清繳的上年所得稅上年未計提,應該計入什么科目
匯算清繳前未發去年工資怎么進行賬務處理,需要用到以前年度損益調整科目嗎
印花稅的計算以不含稅還是含稅價
需要去面試鋼機構成本會計有什么能幫我的嗎
匯算清繳中,各類基本社會保障性繳款包含哪些,是只有養老和醫療包含工傷失業嗎?
現在資產負債表其他應收款是負數,比如-20000 老師好,問下,資產負債表左邊其他應收款是-2萬,如果不出現負數,把-2萬調整到報表右邊其他應付款那里,應該減去-2萬,實際是加上2萬,然后左邊其他應收款為0,對嗎 對不對
我沒有金額啊,只有數量,老師我不懂
你是會計,只按發票金額做賬,不管實物。意思是你做賬要具體到發票上的貨物明細掛庫存商品-某某貨物名稱?