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公司從供應商那里采購商品(分錄為借:庫存商品,進項稅金,貸:應付賬款),供應商說我們拿貨達到一個標準(比如100萬)會給我們一個返利,但是不是直接返錢而是給我們一個額度,當我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶,以促進銷售,這個禮品的錢是我們付的,開票也是開出來,我怎么感覺虛虛的,不知道怎么做分錄,每個階段的分錄可以寫一下給我嗎,謝謝

2023-09-22 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-22 14:49

你的折扣怎么開發票?

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快賬用戶9745 追問 2023-09-22 14:57

從供應商那里拿貨,按正常開票,沒有什么折扣,然后買禮品的時候,開票是開我們的

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齊紅老師 解答 2023-09-22 14:58

你好,返利怎么給你開,正常給你開的嗎?如果是的話,借庫存商品貸營業外收入,沒有花錢在做這個。

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你的折扣怎么開發票?
2023-09-22
拿到發票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數 貸 應付賬款—暫估負數,按發票做借庫存商品 貸應付賬款供應商
2020-10-11
同學你好 借應收 貸主營業務收入 貸銷項
2022-03-31
你好,建議可以用預付賬款這個科目,這樣區分更直觀。 發票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
步驟1:收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發票時 當收到發票時,應將發票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
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