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老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

2020-10-11 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 14:01

拿到發(fā)票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數(shù) 貸 應付賬款—暫估負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款供應商

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拿到發(fā)票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數(shù) 貸 應付賬款—暫估負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款供應商
2020-10-11
應付賬款二級科目寫xx公司就可以。
2020-11-04
您好 沒有發(fā)票的話 企業(yè)所得稅前不能扣除 匯算清繳的時候納稅調增就好了
2020-10-11
同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款
2024-10-10
你好,建議可以用預付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
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