當A公司向B公司賠償10500元時,B公司應做以下分錄: 借:銀行存款 10500 貸:應收賬款 - A公司 10500
老師我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,A公司給我們開具發票了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,但是現在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現在就是沖紅了,我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師寫成相關分錄一下,謝謝
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
老師請教一個問題,比如說,我們公司進貨發票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發貨了,運輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發票 也開了497 噸,請問這3噸是運輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
請問一下老師,我們從國內A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發票565萬元,現在我們直接把貨物聰A公司運輸到我們客戶B公司,然后發現500噸中1噸有破損了,現在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
真是無語了,請問您這個分錄對嗎???為什么要貸:應收賬款 - A公司 10500???我們公司收到了10500元不就是制單是A公司的了嗎?為啥您這還掛賬A公司呢????
你們做賬你們收到錢不就是借方銀行存款增加嗎 哪里不對呢
我是問你為啥貸:應收賬款 - A公司 10500??
因為這個錢是A公司給你打回來的 就是掛A公司往來科目
我真是無語了,那么你在貸方總是掛賬A公司 10500????這賬怎么對呢???那么我這個應收賬款 - A公司 10500永遠在賬上,永遠都不平的嗎??
如果不掛這個往來就只能計入營業外收入
那么計入營業外收入的話,我們還要開10500元發票給A公司嗎?
不需要的,但是你要交所得稅 這個最好就是讓她給你紅沖,這樣對雙方都好
但是對方就是不想作沖紅原來的發票,直接支付給我10500元,但是對方公司需要我們開我們收到這10500元賠償費發票給他們,這樣子可以嗎?
那你們協商可以開發票 開商品的發票就可以 啥貨物開啥就可以
但是對方就是不愿意沖紅發票啊?現在我們收到10500元了,那么做營業外收入是可以不用開發票給A公司的對嗎?那么我們做了營業外收入10500元,請問這破損的1噸貨我們怎么處理呢?我們把這個499噸銷售給客戶了,做的分錄借:銀行存款9980000+1297400=11277400元,貸:主營業務收入 9980000,應交稅費-銷項稅1297400。現在我們要結轉這成本,是全部結轉500噸,還是只能結轉499噸呢??若只結轉499噸,剩下1噸怎么處理呢?
同學你好 那你就給他們開商品的發票開回去 如果他們不要發票你就計入營業外收入 這個一噸只能做待處理財產損溢 如果你給他們開回去這一噸正好做收入然后成本結轉了就可以
這個一噸只能做待處理財產損溢的分錄該怎么做,還有1噸要不要做進項轉出,進項轉出的分錄該怎么做???請老師把這個兩個分錄寫出給我可以嗎?請老師寫帶有數字的分,謝謝
借待處理財產損溢10500 貸庫存商品%2B進項轉出10500
老師你剛才不是說把這個10500做營業外收入了嗎???為啥有借待處理財產損溢10500????現在我的問題是我們銷售給B公司是499噸,現在結轉成本是全部結轉500噸,還是只能結轉499噸呢??若只結轉499噸,剩下1噸怎么處理呢?請老師寫帶有數字的分錄,謝謝
你不是問的待處理財產損溢的分錄嗎 如果轉到營業外收入就直接 借銀行 貸營業外收入了 其他不做