1.當您從A公司采購貨物時: 借:庫存商品 - 500噸貨物 借:應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 65萬元 貸:銀行存款 - 565萬元 1.當您發現貨物損壞并要求A公司賠償時: 借:待處理財產損益 - 待處理流動資產損益 1萬元 貸:庫存商品 - 500噸貨物 1.A公司同意賠償并支付您10500元時: 借:銀行存款 10500元 貸:待處理財產損益 - 待處理流動資產損益 1萬元 貸:營業外收入 - 其他收入 500元
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
請問一下老師,我們從國內A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發票565萬元,現在我們直接把貨物聰A公司運輸到我們客戶B公司,然后發現500噸中1噸有破損了,現在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應交稅稅費——進項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸到我們客戶B公司手上,貨到達了B公司發現貨破損了1噸,現在A公司不作廢這500噸發票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
我們從山東創想采購500噸的貨,并且他們開具500噸發票給我們,現在我們把貨運輸到客戶公司發現破損1噸,我們開票給客戶公司499噸,山東創想賠償了1噸破損貨物的錢我們3.8萬元,并且不沖紅原來500噸的發票,我們做入庫也是500噸,這個500噸貨我們可以全部結轉成本嗎?還是只能做499噸結轉成本,破損的1噸做轉出呢?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
借:待處理財產損益 - 待處理流動資產損益 1萬元。為什么還要做這筆分錄呢?A公司給我們開具500噸發票了,我們收到500噸,我們開票給B公司發票是499噸,但是采購發票我們還是收500噸,不作廢的。
同學你好 那你就不用做
但是我們公司又確實的收到10500元的A公司付款啊?我們收到也要做賬務處理的啊?這10500元我們怎么做分錄呢
你按五百噸來做就可以
老師我不明白了你的意思,我們采購了500噸時,分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應交稅稅費——進項稅65萬,貸:銀行存款565萬。現在A公司不作廢這500噸發票,還退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
這個10500只能計入營業外收入 借銀行10500 貸營業外收入10500