賬載金額是你賬上計提的 實際發(fā)生額,是你支付出去的。 如果是次月發(fā)工資,看的是2月份-次年1月份的 匯算清繳之前發(fā)下去都算 為什么貸方和借方的不一致?你們計提工資里面有成本嗎?
老師年報職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的工資薪金支出賬載金額是應付職工薪酬的借方累計數(shù),實際發(fā)生額是貸方累計數(shù),稅收金額是實際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調減了嗎
老師,我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調整明細表。請問賬載金額是不是填應付職工薪酬貸方,實際發(fā)生額填應付職工薪酬借方?
老師您好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整明細表,賬載金額是填寫應付工資貸方年累計數(shù),實際發(fā)生額填應付工資借方年累計數(shù)嗎
老師,匯算清繳時,A105050的工資薪金支出,賬載金額是應付職工薪酬的貸方,實際發(fā)生額是借方,那稅收金額怎么填寫
老師請問年度匯算工資薪金,我們年末貸方余額20全年累計借方發(fā)生額30,貸方發(fā)生額40,期初貸方10,賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額怎么填?
匯算清繳中,各類基本社會保障性繳款包含哪些,是只有養(yǎng)老和醫(yī)療包含工傷失業(yè)嗎?
現(xiàn)在資產負債表其他應收款是負數(shù),比如-20000 老師好,問下,資產負債表左邊其他應收款是-2萬,如果不出現(xiàn)負數(shù),把-2萬調整到報表右邊其他應付款那里,應該減去-2萬,實際是加上2萬,然后左邊其他應收款為0,對嗎 對不對
請教,我是外貿出口,納稅申報表報完了,現(xiàn)在辦理了進貨憑證信息回退,還需要更正納稅申報表嗎?
請問老師,24年新設立的企業(yè),買的機器沒有開發(fā)票,因為款沒結清,機器暫估入賬,計提了折舊,25年匯算之前把機器發(fā)票開進來,再做24年的匯算清繳不會對計提的折舊有影響吧?
算期初攤余成本的時候,金融資產里面減掉歸還的本金,折溢價攤銷,預期信用減值損失,為什么做題目的時候經常好像看到沒有減掉這個預期信用減值損失
公司要注銷,名下有輛車,已經折舊完,過戶時需要賬務處理嗎
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
公司要注銷,請問賬上的固定資產和累計折舊這兩個賬戶如何處理呢?
4、某生產廠(增值稅一般納稅人)外購原材料,現(xiàn)有三個供應商甲、乙、丙。甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該批材料含稅報價10900元;乙為小規(guī)模納稅人,可以開具由其主管稅務局代開的征收率為3%的增值稅專用發(fā)票,材料含稅報價為10000元;丙為小規(guī)模納稅人,不能開具專用發(fā)票,材料報價含稅報價為9100元。企業(yè)當月不含稅銷售額為20000元,發(fā)生的相關費用為3000元。已知城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,不考慮地方教育費附加。請為該生產廠材料采購做出稅收籌劃建議。
公司用公賬上的資金去買銀行的理財產品(七天短期保本產品),怎么做賬
我計提的最后一個月是25年1月份發(fā)的,所以貸方多一點也正常吧,
那賬載金額和實際發(fā)生額是不是都是136728.3,稅收金額是125658.36啊?
如果你都是做費用的話,借管理費用貸應付職工薪酬一定借方等于貸方 他兩個必須是一樣的。
你再看一下,我上面給你發(fā)的匯算清繳之前發(fā)下去的都在實際金額里面包含著,也就是你的實際金額里面包含著1月份發(fā)的,去年12月份的工資 也就是你在2025年1月份發(fā)的是2024年12月份的工資,包含在里面,在這個實際金額和稅收金額。
不是必須一致吧,應付職工薪酬余額在貸方,不就代表最后一個月還沒發(fā)工資嗎,這不是正常嗎
你好,發(fā)放的時候看的是2月份到次年1月份的
如果你計提的都發(fā)下去了的話,這兩個是一樣的。