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請教,我是外貿出口,納稅申報表報完了,現在辦理了進貨憑證信息回退,還需要更正納稅申報表嗎?

2025-05-06 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-06 18:22

你好,是需要更正納稅申報表的

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快賬用戶6052 追問 2025-05-06 18:28

怎么操作,麻煩說一下操作步驟

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齊紅老師 解答 2025-05-06 18:34

外發票尚未申報退稅:企業申報《進貨憑證信息回退申請》,取消“退稅勾選”后再進行“抵扣勾選”,這會使可抵扣的進項稅額發生變化,需要更正納稅申報表,以準確反映企業的增值稅納稅情況。 發票已申報過退稅:內銷部分開具《出口轉內銷證明》,并在稅務數字賬戶對其做“抵扣勾選”,此時進項稅額的抵扣情況改變,也需要更正納稅申報表,確保申報數據與實際業務相符。

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原因:進貨憑證可能因前期申報問題、重復使用等處于審核中;報關單可能因信息傳輸延遲、數據異常等在審核。 處理:排查發票以前申報及重復使用情況;核實報關單號等信息,在電子口岸確認報關單狀態
2025-04-16
你好,如果是收入發生了變化也是需要更正的。
2024-04-18
同學你好,這種情況下,需要把申報表進項轉出更正為一次的金額,附加稅也更正為申報一次的數據,建議到當地稅務局報稅大廳窗口,找服務人員進行更正申報處理。
2020-09-11
同學, 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調整為免稅或應稅收入并補繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調整。 若因政策變動無法退稅: 根據新政策判斷收入應作為免稅還是應稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務機關溝通操作
2024-12-04
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