同學你好 這個可以的 這個月先勾選
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
13.宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發生下列經濟業務,均按稅法規定取得和開具相關票據,請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定,并計算出當期應納增值稅額。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發現,有3臺商品存在嚴重的質量問題,商場當即要求退貨,并在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,該電冰箱廠當天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺,合同約定3個月內付清全款,協議當日提貨,向商場開具了增值稅專用發票。假設本月共發生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應抵扣的進項稅額)。另外,上述增值稅專用發票均已通過勾選確認。
退稅進貨憑證信息回退申請,稅務已經審批結束,流程已完結。我可以直接去退稅勾選,統計嗎?外貿企業退稅申報表是不是要下個月才可以申請? (注:由于單位和報關單上不一致,已經叫銷售方重新開了進項發票了)
公開發行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系ABC會計師事務所的常年審計客戶。A和B注冊會計師負責對X公司2010年度財務報表進行審計。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對X公司的審計過程中,A和B注冊會計師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發貨單、發票、安裝驗收報告、銷售合同核對后無異常,2010年度,X公司確認該項銷售收入1800萬元。注冊會計師在對應收C公司2106萬元款項進行函證時,C公司回函表示已經退貨。經檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當月銷售收入1800萬元,并沖減相關銷售成本1600萬元。要求:針對上述事項,回答A和B注冊會計師是否需要提出審計處理建議?若需要提出審計調整建議,請列示審計調整分錄(審計調整分錄不考慮對X公司2010年度的企業所得稅、期末結轉損益及利潤分配的影響)
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
好的,那我賬上要怎么調整?把原來沖掉,重新做一個正確,采購商品嗎?申報表 是不是要增值稅,報表,報稅了 才可以申請退稅申請是吧?老師
就是單位的問題,其他都一樣的!
同學你好 這個按照報關單來開發票
嗯嗯,這個知道了,就是,我重新開的進項怎么做賬?憑證怎么寫,
借庫存商品 借進項 貸銀行存款
好的,原來沖掉,做正確的是吧!理解了
對的 是這個意思的