你好,沒有問題的,可以的。
一般納稅人,9月開了一張銷項發票出去,現在12月對方,核對的時候,才發現發票抬頭錯了,但是9月的對應稅額已經上交了,現在12月,要紅沖發票了,再給對方重新開一張,那現在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
我方是購買方、12月份申請開了一張紅字發票申請表、給對方讓對方開紅字發票、現在對方申報出現一個問題、申報系統顯示、讓他做進項稅額轉出、是什么意思、跟給我方的紅字發票有問題嗎
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發票申請對吧,那我這張發票聯和抵扣聯都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師,我問一下,小規模納稅人,7月和8月開錯了兩張專票稅點開成一個點了,那他現在要把它沖紅重新開,但是對方已經抵扣了。請問怎么處理?是要對方發起開紅字信息表過來,然后我們這邊才能開負數嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發票抵扣了,稅務局喊他進項轉出,對方現在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個月分開開 票 增值稅不用交 要交個稅吧?有成本和費用的話 就可以降低個稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產汽車,結轉完之后是凈收益,賬務處理做分錄入營業外收入,但我們申報增值稅申報表不是做了不開票收入嗎,那我現在利潤表上的收入與增值稅申報表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產公司出售房屋給個人契稅由誰來繳納
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,需要補交企業所得稅的會計分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現在是沒有工資開銷,0申報,銀行流水也沒有,財務軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個人要納稅嗎?
貿易企業一般納稅人從小規模納稅人購進3%農產品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設不欠任何債務,賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實繳的注冊資本不用繳納個稅?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。